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內部審計——匯成最擅長的審計
企業投資者除了最關心經營效益情況外往往還非常關注企業經營的安全性,以及直接經營者在執行經營管理制度時是否有違規?財務核算的信息是否是真實的和全面的?最終可供分配的利潤有多少?這些信息只有通過第三方的專業審計得出最終結論,了卻股東們的心事。
內部審計業務主要包括:
● 監督內部控制審計 ● 檢查財務信息和經營信息審計
● 評價經營活動的效率和效果審計 ● 評價對法律法規的遵守情況審計
內部審計所需資料:
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